林芝市民政局

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林芝市民政局2023年度部门预算汇总说明

发布时间: 2023-01-19   浏览次数:   【字体: 】

第一部分林芝市民政局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市民政局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分林芝市民政局2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市民政局概况

一、部门预算单位构成

林芝市民政局为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和自治区党委及市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强市委对民政工作的统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行国家关于民政工作的法律法规,研究起草民政事业发展的地方性法规和政府规章草案,拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法,负责依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

3.拟订全市社会救助政策和标准,统筹城乡社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。

4.负责指导基层群众自治和城乡社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。指导全市行政区域界线的管理工作,负责全市地名标志的设置、管理以及标准地名图书资料的编纂和审核工作,负责行政区划调整的审核工作。

6.负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理工作,拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策和标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.指导残疾人等特殊困难群体权益保护工作,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

11.组织拟订促进全市慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票销售管理工作。

12.会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务规划、政策,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.拟订全市关心下一代工作发展规划和政策并组织实施。

14.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

15.完成市委、政府交办的其他任务。

16.职能转变。市民政局应坚持以人民为中心,强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,完善基层社会治理方式。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社区治理和社区公共服务平台。

17.有关职责分工。

(1)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2)与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的林芝市行政区划图。

(二)部门机构设置

部门内设置5个科室

1.办公室(政工人事科)

2.规划财务科

3.基层政权和区划地名科

4.社会救助科

5.社会福利和社会事务科

第二部分

林芝市民政局2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市民政局2023年度部门

预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2023年一般公共预算拨款2684.05万元,与上年比较增加36%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2684.05万元,比2022年增长711.01万元,执行数增长711.01万元,主要原因是本年预算人员工资增资、公用经费、年终一次性奖金、休假探亲费均有上浮。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出2448.74万元,占91%;卫生健康支出94.84万元,占4%,住房保障支出140.47万元,占5%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。


科目编码

科目名称

2022年执行数

2023年预算数

增减额

增减%

说明

 

 

 

合计

1973.04

2684.05

711.01

36%

208

 

 

社会保障和就业支出

1729.7

2448.74

719.04

41%

210

 

 

卫生健康支出

104.21

94.84

-9.37

-8%

221

02

01

住房保障支出

139.13

140.47

1.34

0.96%


三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市民政局2023年一般公共预算基本支出1796.8万元,其中:工资奖金津补贴1274.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出;社会保障缴费265.89万元。其中包含林芝市儿童福利院2023年一般公共预算基本支出534.1万元,其中:工资奖金津贴378.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;社会保障缴费79.42万元主要包括:机关事业单位养老保险缴费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等缴费;局商品和服务支出73.64万元,儿童福利院商品和服务支出42.18万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

林芝市民政局2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出7万元;公务接待费支出1万元。

林芝市儿童福利院2022年度“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,其中因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算具体情况说明。

林芝市民政局2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元,与上年度28.41万元相比,减少71%,其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占87%;公务接待费支出1万元,占13%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,与上年度相比,无增减,无因公出国出境。

(2)公务用车购置及运行维护费7万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7万元。与上年度相比,减少68%,减少原因:公用经费压缩。2023年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费1万元,与去年相比减少84%。

林芝市儿童福利院2023年度“三公“经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,公务用车购置及运行维护费支出0;公务接待费支出0元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,与上年度相比无增减,无因公出国境。

(2)公务用车购置及运行维护费0元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0元。2023年度单位开支财政拨款的公务用车现有量为12辆,公务运行维护费均从专项经费运行费支付

(3)公务接待费0元。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,林芝市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算2684.05万元。

七、关于部门收入总表的说明。

林芝市民政局2023年收入预算1562.06万元,一般公共预算当年拨款收入1562.06万元,占100%。

林芝市儿童福利院2022年收入预算1121.99万元,一般公共预算当年拨款收入1121.99万元,占100%。

八、关于部门支出总表的说明。

林芝市民政局2023年支出预算1562.06万元,其中:基本支出1262.7万元,占80%;项目支出299.36万元,占6%。

林芝市儿童福利院2022年支出预算1121.99万元,其中:基本支出534.1万元,占47%;项目支出587.89万元,占53%。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2023年林芝市民政局机关运行经费预算总额0万元。无机关运行经费预算。

2023年林芝市儿童福利院机关运行经费预算总额0万元。无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况说明。

2023年林芝市民政局政府采购预算总额0万元。无政府采购预算。

2023年林芝市儿童福利院政府采购预算总额0万元,无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

林芝市民政局共有车辆4辆。其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

林芝市儿童福利院单位共有车辆12台,其中一般公务用车3辆、一般执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、校车6辆、救护车1辆、其他用车2辆。

(四)预算绩效情况说明。

2023年林芝市民政局在编制年度部门预算时,分解细化各项工作任务,同步申报年度和中期绩效目标,绩效目标应清晰、量化、可行、易考核,并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。

2023年林芝市儿童福利院单位按照林芝市本级部门预算项目申报表、2023年项目可行性报告、项目支出绩效目标申报表样对预算中的项目进行了项目绩效。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、208(类)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、208(类)10(款)社会福利:反映社会福利事务支出。

八、208(类)10(款)01(项)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

九、208(类)05(款)行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、208(类)27(款)财政对其他社会保险基金的补助:反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

十二、208(类)27(款)01(项)财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助支出。

十三、208(类)27(款)02(项)财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四、208(类)27(款)03(项)财政对生育保险基金的补助:反映财政对生育保险基金的补助支出。

十五、210(类)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、210(类)11(款)行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

十八、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:反映事业单位基本医疗保险缴费。

十九、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

附件:2023年自治区本级部门预算公开明细表(汇总)

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